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一、 *采购人名称: *****公司
二、 *履约供应商名称: ******公司
三、 *采购项目编号: *****
四、 *合同编号: ***********
五、 *验收单位: *****公司
六、 *验收日期: ****-**-**
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
洁云 刀切纸 平板卫生纸
2
***
洁云\刀切纸
验收通过
2
普联 XDN6000H 网卡 USB无线 台式电脑接收器 wifi发射
1
100.0
普联/TP-Link\XDN6000H
验收通过
3
双飞燕 PK-810G 输入输出设备 电脑摄像头外接USB免驱内置麦克风
1
118.0
双飞燕/A4TECH\PK-810G
验收通过
4
得力 6824 记号笔/粗笔 小双头 多用油性记号笔签字笔
36
136.8
得力/deli\6824
验收通过
5
得力 Z7123 打印/复印纸 双面复印纸 电子发票财务凭证纸 A5
16
1885.6
得力/deli\Z7123
验收通过
6
得力 30369 胶带/胶纸/胶条 高品质高透明封箱 打包
6
60.0
得力/deli\30369
验收通过
7
佳能 70g A4复印纸 打印/复印纸 原装双面打印纸
2
458.0
佳能/Canon\70g A4复印纸
验收通过
8
得力 7103 胶棒 固体胶棒 36g 白
24
84.0
得力/deli\7103
验收通过
9
得力 8551 得力50/41/32/25/19/15mm彩色长尾夹票夹 1#/2#/3#/4#/5#/6#燕尾夹票据文件夹子 ****-**-**/4/5/6
6
70.8
得力/deli\8551
验收通过
10
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 徐萍
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