2026年度财务报表审计、内控审计(含募集资金鉴证)服务采购公告
广******公司(以下简称“采购方 ”)就以下采购项目 进行公开采购,欢迎符合资格条件的供应商参与。
一、项目名称
2026年度财务报表审计、内控审计(含募集资金鉴证)服务
二、项目类别
服务类
三、采购方式
择优竞价
四、采购内容
1.对广******公司按照《企业会计准则》编制的合并财务报表及附注等(以下统称“财务报表”)进行审计,按照中国注册会计师审计准则规定的格式、类型出具审计报告,按照广州市国资委的要求审核国资委久其财务决算报表、出具相关专项报告(上述久其财务决算报表的具体格式、名称、种类和内容,以广州市国资委年度决算的相关文件为准)。通过执行审计工作,对财务报表的下列方面发表审计意见:(l)被审计单位财务报表是否在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制;(2)财务报表是否在所有重大方面公允反映了被审计单位年度财务状况以及经营成果和现金流量。
2.按照执业准则及审计指引开展审计、审核工作,对广******公司****-**-**财务报告内部控制的有效性发表审计意见,出具内部控制审计报告,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
3.按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行对广******公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见,出具募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。
五、采购控制价(如有)
750000
六、供应商资格条件
1、竞投人必须为中华人民共和国境内注册成立并合法存续******公司投标的,******公司授权;
2、从事 具备证券服务业务备案资格审计业务 的企业,具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织;
3、竞投人没有处于被责令停业的状态;没有处于财产被接管、冻结、破产的状态;在竞投资格审查截止日期前两年内在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中,没有被人民法院判决犯有行贿罪的记录;
4、本采购 不接受 联合体竞投;
5、采购人有权在确定中选人后进一步核实业绩资料、证明材料等,如发现有弄虚作假的行为,将取消中选人的资格。竞投人应仔细阅读竞价文件,在竞投时必须提供完整的相关资料(要求提供复印件加盖单位公章)。
七、公告开始时间
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八、公告结束时间
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九、采购文件领取地址(如有)
供应商招采平台(https://property.gzprg.com:1979/login/0ALogin.jsp)
十、响应文件递交截止时间
****-**-** 14:00
十一、响应文件递交地址(如有)
供应商招采平台(https://property.gzprg.com:1979/login/0ALogin.jsp)
十二、采购方联系方式
联系人:唐女士
联系电话:***********
联系地址: 广州市越秀区东风中路362号2001房
采购方:
日期:****-**-**